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Re: indemnité

Posté : jeu. nov. 17, 2011 2:34 am
par Théné Lamour
Invité a écrit : je suis mùensualisé aussi : je viens de recevoir un trop perçu car l'année 2010 à ete mauvaise par rapport à 2009 suite à un arret: je mis ce trop perçu ventilé dans urssaff csg et perso comme les cotis !!
est ce la bonne chose à faire?
OUI :D
Durant l'année N, on paye des cotisations URSSAF dues au titre de l'année N-1.
Les cotisations provisionnent ce que l'on doit ( à partir des données de N-2).
En fin d'année N, l'URSSAF solde les cotisations pour N-1 et régularise le provisionnement (en + ou en -). Si la régularisation est en notre faveur, l'URSSAF rembourse. Si le remboursement est crédité sur le compte avant le 31/12 de l'année N, alors il faut décharger le compte URSSAF (mettre moins devant le montant) ET faire les OD idoines (attention aux signes :mrgreen: ).
:arrow: Le verso de la notification de régularisation nous indique les montants qui doivent apparaître en tant que solde des postes comptables au titre des cotisations payées l'année N. :wink:
Invité a écrit : pour meme pour un remboursement edf : comtpe edf en recette?
NON :x
Comme pour l'URSSAF, on décharge le compte EDF.
D'une manière générale, les remboursements de trop payés des postes de dépenses doivent décharger ces mêmes postes comptables.

:arrow: Les seules recettes sont celles générées par votre activité (principale et éventuellement secondaire).

Re: indemnité

Posté : jeu. nov. 17, 2011 10:53 am
par ptit chat
je traduis :lol: :lol: on prend compte edf qui est un compte "depense" et on met un "-" devant la somme qui a eté remboursé ds ce meme compte "edf"
donc pas une "recette" mais "-" ds un compte depense !

c'est tjrs çà ??? :lol: :lol: :wink:

Re: indemnité

Posté : ven. nov. 18, 2011 9:00 am
par Théné Lamour
valerie a écrit :je traduis :lol: :lol: on prend compte edf qui est un compte "depense" et on met un "-" devant la somme qui a eté remboursé ds ce meme compte "edf"
donc pas une "recette" mais "-" ds un compte depense !

c'est tjrs çà ??? :lol: :lol: :wink:
OUI :)

Re: indemnité

Posté : ven. nov. 18, 2011 2:36 pm
par ptit chat
bon alors mainent ...jmets plutot ds gains divers ou ds divers a reintegrer ?
c'est mieux comment ?
pour les impots sur revenu çà change rien ?
pour l'urssaf et carpimko ,çà change ?

Re: indemnité

Posté : ven. nov. 18, 2011 5:48 pm
par Théné Lamour
valerie a écrit :bon alors mainent ...jmets plutot ds gains divers ou ds divers a reintegrer ?
c'est mieux comment ?
QUOI ? :roll:
valerie a écrit :pour les impots sur revenu çà change rien ?
Re-quoi ? :shock:
valerie a écrit :pour l'urssaf et carpimko ,çà change ?
:?: :?: :?: :oops:

@ Valérie : Pourrais tu rapporter ta question initiale de façon à comprendre tes requêtes. :|

Re: indemnité

Posté : ven. nov. 18, 2011 10:32 pm
par ptit chat
Concernant ce dernier type de remboursement (dont le montant est à charger à ce poste), deux "théories" régulièrement s'affrontent :
Celle-ci (charger le poste Gains Divers), et, celle qui conseille de charger le poste Divers à Réintégrer (ligne 36 CC de la 2035).

l'excédent de l'exercice et, généralement, ce ne sont pas lIl vous suffit de voir que si le chargement de ce remboursement en Gains Divers viendra effectivement augmenter le montant total de vos recettes, cette augmentation "subira" les diminutions dues par toutes vos dépenses PRO.
Tiens : Du coup on comprend (peutêtre :oops: ) mieux pourquoi l'URSSAF nous demande le "montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée" :roll:
Alors que le chargement en Divers à Réintégrer viendra totalement augmenter es éventuels montants qui seront inscrits aux lignes 40, 41, 42, 43 ou 44 de votre 2035 qui vous feront aussi avantageusement baisser votre bénéfice imposable.

Comme quoi, l'Administration est sympa sur ce coup. :lol:[/quote]


je choisis quoi entre les 2 formules en rouge ? vaut mieux mettre ds gain divers et donc arrive en "recettes "ou je mets en" divers a reintegrer "et donc intervient ds le montant "revenu" ?

ou alors çà revient au meme ?? ( pour le calcul urssaf ou autre )
tu vois cque je veux dire ?

Re: indemnité

Posté : sam. nov. 19, 2011 2:40 am
par Théné Lamour
Valérie :P :mrgreen:
T'es vraiment dure à la comprenette. :oops:

1/- Si le remboursement URSSAF crédite ton compte PRO en début d'année 2011, il se réfère aux versements effectués en 2010 (au titre des cotisations dues pour l'année 2009).
:arrow: Dans ce cas tu charges le poste Gain divers du montant total de ce remboursement ET tu fais un OD du montant CSG non déductible de ce remboursement que tu affectes au poste PERSO. :oops:
2/- Si le remboursement URSSAF crédite ton compte PRO en fin d'année 2011, il se réfère aux versements effectués en 2011 (au titre des cotisations dues pour l'année 2010).
:arrow: Dans ce cas tu décharges le poste URSSAF du montant total de ce remboursement ET tu fais les OD pour décharger les parts CSG déductible ; CSG non déductible des postes comptables idoines. :P

Re: indemnité

Posté : sam. nov. 19, 2011 3:28 pm
par ptit chat
ah!!!!d'accord :wink: :wink: :wink:
je :lol: :lol: :lol: :lol: de ma difficulté a comprendre euh....rapidemment :wink: :lol:

si !si!! çà y est c'est compris !!! juré :lol: :lol:

Re: indemnité

Posté : dim. nov. 20, 2011 7:29 pm
par Umbeline Charité
A la décharge de Valérie : c'est quand même un peu complexe ! en ce qui me concerne, c'est le comptable qui s'en occupe et tant mieux : je ne me prends pas la tête !!

Mais MERCI THENE de tes conseils judicieux (bien que pour moi c'est incompréhensible)

Re: indemnité

Posté : dim. nov. 20, 2011 11:04 pm
par ptit chat
vi!vi!thené super au moment de la compta .on a tous les renseignements utiles et +vite que le chronopost de marie laure :lol: :lol: :lol:

Re: indemnité

Posté : ven. avr. 06, 2012 12:29 pm
par corina
Théné Lamour a écrit :Valérie :P :mrgreen:
T'es vraiment dure à la comprenette. :oops:

1/- Si le remboursement URSSAF crédite ton compte PRO en début d'année 2011, il se réfère aux versements effectués en 2010 (au titre des cotisations dues pour l'année 2009).
:arrow: Dans ce cas tu charges le poste Gain divers du montant total de ce remboursement ET tu fais un OD du montant CSG non déductible de ce remboursement que tu affectes au poste PERSO. :oops:
2/- Si le remboursement URSSAF crédite ton compte PRO en fin d'année 2011, il se réfère aux versements effectués en 2011 (au titre des cotisations dues pour l'année 2010).
:arrow: Dans ce cas tu décharges le poste URSSAF du montant total de ce remboursement ET tu fais les OD pour décharger les parts CSG déductible ; CSG non déductible des postes comptables idoines. :P
Thene comment tu fais pour faire une OD sur un remboursement en debut d'année car j'ai essayé de le faire et vega me dit sans arret qu'il est impossible de melanger les poste depenses et recettes
:?: :?:

Re: indemnité

Posté : ven. avr. 06, 2012 7:00 pm
par veronique hortet
effectivement, pour faire une OD, il faut aller d'un poste "dépenses" vers un autre poste "dépenses" ou d'un poste "recettes" vers un autre poste "recettes". Pour l'exemple donné, il faut simplement prendre un poste "perso" en recettes.