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URGENCE COMPTA 2007!!!
Posté : mar. avr. 01, 2008 12:37 am
par Invité
...En panne pour ma compta!!!
Je n'arrive pas à "faire correspondre" un itrop perçu de la CPAM: impossible de faire
- en recette !!!
Si bien que le total ne correspond pas au virement.
Qu'ai-je oublié: il me semble que ça marchait l'année dernière encore...
Théné?
Y'a quelqu'un ?
Merci d'avance!!!
Posté : mar. avr. 01, 2008 9:43 am
par Théné Lamour
Bonjour...Mid?...
Première lecture:
Je n'arrive pas à "faire correspondre" un trop perçu de la CPAM: [faire correspondre à quoi?]
impossible de faire - [moins?] en recette !!!
Si bien que le total [de quoi?] ne correspond pas au virement.
Deuxième lecture:
Dans un virement de la CPAM (paiement de plusieurs FDS?) , il est indiqué un trop perçu (un indu) non référencé (par rapport à une FDS, un patient,...).
Lorsque je veux passer en recette ce virement, je ne sais pas comment faire pour prendre en compte le trop perçu (à quel encaissement appliquer l'indu).
Si bien que le total (du virement) ne correspond pas au total des paiements.
Qu'ai-je oublié: il me semble que ça marchait l'année dernière encore...Sous Véga 4 ?
Posté : mar. avr. 01, 2008 10:19 am
par Crouton
bonjour
je pense qu'il faut ajouter manuellement un paiement à la date du virement de la CPAM pour le patient concerné par le trop perçu et ce pour un montant positif d'1Euro puis pointer manuellement le virement concerné en faisant pour le patient concerner un règlement partiel d'un montant négatif et le compte sera bon on pourra ensuite supprimer la creance restante au patient
Posté : mar. avr. 01, 2008 10:55 am
par Pat06
pour avoir - en recette
allez sur "depenses" puis creer fiche avec "honoraire" =recette negative
Posté : mar. avr. 01, 2008 5:32 pm
par Chris
Pat06 a écrit :pour avoir - en recette
allez sur "depenses" puis creer fiche avec "honoraire" =recette negative
La prime est passé en compta avec d'autres retours noemie : j'ai donc ,fait une OD, avec - pour les hono, et + sur le poste correspondant
Posté : mar. avr. 01, 2008 5:37 pm
par philippe lebossé
Ce "trop perçu" ne serait t'il pas l'aide à la TLT ????

Car j'ai reçu il y a qq jours un rbt SS avec 400 Euros en plus.
Posté : mar. avr. 01, 2008 5:52 pm
par Pat06
Je n'avais pas compris la question
pour moi il s'agissait de rembourser la CPAM
Posté : mar. avr. 01, 2008 10:57 pm
par mid' ortho
Oui oui, Théné: c'était moi .
En me relisant grande est ma confusion d'avoir tenu (et envoyé!) des propos sinébuleux !
Le souci était que, curieusement j'étais dans l'impossibilité de passer en négatif une recette: la CPAM se remboursant partiellement d'un trop perçu sur un virement.
La touche - était inopérante, me jetant dans le plus grand désarroi, et j'avais remarqué que tu te baladais sur le forum en cette heure tardive....
Depuis j'ai dormi...
BRAVO et merci de m'avoir reconnue et d'avoir réussi à traduire mes écrits confus: quelle perspicacité, quelle prévenance!
ah! le forum Véga: un régal de convivialité!...
PS:Pour cette ligne problématique de ma compta: on verra demain...
Posté : mer. avr. 02, 2008 12:40 am
par Théné Lamour
mid' ortho a écrit :
Le souci était que, curieusement j'étais dans l'impossibilité de passer en négatif une recette:
la CPAM se remboursant partiellement d'un trop perçu sur un virement.
La touche - était inopérante, me jetant dans le plus grand désarroi (...)
Depuis j'ai dormi...
Bonsoir Mid'
1/- Quand les touches du pavé numérique sont inopérantes, tu les réactives par la touche "Verr num" (touche en haut et à gauche de ton pavé numérique

). En principe, sur ton clavier, tu dois avoir une loupiote (verte?) allumée en permanence. Cette dernière t'indiques que le pavé numérique est
opérazzionnell (
Hop'là! ).
2/- Pour prendre en compte l'indu (auto-remboursement de la CPAM) ; deux solutions :
1ère :
En identifiant le patient :
>> Tel à la CPAM pour demander les références de la facture objet de cette opérazzionn'.
>> Crée de toutes pièces un impayé pour ce patient avec le montant de l'indu en négatif (touche moins).
>>Valider ce paiement en recette.
Remq : L'intéret est d'identifier la facture qui a fait l'objet d'un indu CPAM et, par conséquent, de te permettre de rechercher et comprendre le pourquoi du comment des choses.
2ème :
Façon brutale qui règle, à minima, ton pb comptable :
>> Crée un impayé comme indiqué ci-avant sans références patientelle.
>> Valider ce paiement en recette.
Remq : ...Et vogue la galère...
...Y a pas à dire : Les Indùch appartiennent à une tribu qui a toujours donné du fil à retordre aux companéros De La Véga...
Il y a bien une troisième façon...Mais que Manù réprouve...Et pourtant, je l'utilise - dans ces circonstances - depuis 13 ans...
sans aucun problème.
Bonne nuit Dona Domi De La Casa Orthofonista
...Là au moins on ne rique pas de te le perdre ton identifiant 