par christelle » sam. févr. 20, 2016 11:12 am
veronique hortet a écrit :Mon truc (trop tard pour cette année, mais pour l'avenir !) : faire le point fin décembre, de tout ce qui n'est pas pointé à cette date, et le noter.
Car ce que tu soulignes pour les chèques, est également vrai pour toute autre écriture. Une fois les écritures pointées (parfois en janvier ou en février), elles n'apparaissent plus en "non pointées" au 31/12 ! Donc, effectivement, quand on fait sa compta et que l'AGA nous demande le rapprochement bancaire au 31/12, on est coincés !
Désolée, ça ne t'aide pas pour cette année.
oui oui , veronique , je fais déjà ça depuis toutes ces années , donc pour ça , pas de problème : j'ai noté les 3 chèques , leur référence et leur montant . Mais en fait , si actuellement je fais le rapprochement avec ces chèques mon soldes en comptabilité sera différent que ce qui est indiqué sur le rapprochement car les 3 chèques sont passés automatiquement en Janvier . Bref , c'est comme si les patients me les avaient donné en janvier et pas en Décembre sur la compta Vega . Donc au 31/12/2015 mon solde en comptabilité est déjà le même que sur le relevé de compte ....
Alors que ce n'est pas vrai ( je ne sais pas si je suis claire

)
[quote="veronique hortet"]Mon truc (trop tard pour cette année, mais pour l'avenir !) : faire le point fin décembre, de tout ce qui n'est pas pointé à cette date, et le noter.
Car ce que tu soulignes pour les chèques, est également vrai pour toute autre écriture. Une fois les écritures pointées (parfois en janvier ou en février), elles n'apparaissent plus en "non pointées" au 31/12 ! Donc, effectivement, quand on fait sa compta et que l'AGA nous demande le rapprochement bancaire au 31/12, on est coincés !
Désolée, ça ne t'aide pas pour cette année.[/quote]
oui oui , veronique , je fais déjà ça depuis toutes ces années , donc pour ça , pas de problème : j'ai noté les 3 chèques , leur référence et leur montant . Mais en fait , si actuellement je fais le rapprochement avec ces chèques mon soldes en comptabilité sera différent que ce qui est indiqué sur le rapprochement car les 3 chèques sont passés automatiquement en Janvier . Bref , c'est comme si les patients me les avaient donné en janvier et pas en Décembre sur la compta Vega . Donc au 31/12/2015 mon solde en comptabilité est déjà le même que sur le relevé de compte ....
Alors que ce n'est pas vrai ( je ne sais pas si je suis claire :lol: )