Salut Corina.
Tu vas simplement dans le "
monde compta-onglet paiements" traiter manuellement les FDS payées par ce retour Noémie.
Ensuite tu vas supprimer ce retour Noémie dans la liste : le sélectionner, autre action puis supprimer.
Enfin dans ta compta, tu vas créer une écriture du montant du trop perçu récupéré par la caisse.
Pour cela 2 solutions :
- une écriture "dépense" dans le poste "honoraires" en saisissant le montant du trop perçu en positif, Véga te demandera confirmation de la saisie.
- une écriture "recette" toujours dans le poste "honoraires" en saisissant en négatif le montant du trop perçu.
Dans les deux cas, n'oublie pas un petit libellé personnel aide mémoire.

Salut Corina.
Tu vas simplement dans le "[i]monde compta-onglet paiements[/i]" traiter manuellement les FDS payées par ce retour Noémie.
Ensuite tu vas supprimer ce retour Noémie dans la liste : le sélectionner, autre action puis supprimer.
Enfin dans ta compta, tu vas créer une écriture du montant du trop perçu récupéré par la caisse.
Pour cela 2 solutions :
- une écriture "dépense" dans le poste "honoraires" en saisissant le montant du trop perçu en positif, Véga te demandera confirmation de la saisie.
- une écriture "recette" toujours dans le poste "honoraires" en saisissant en négatif le montant du trop perçu.
Dans les deux cas, n'oublie pas un petit libellé personnel aide mémoire. :wink: