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le minimum, c'est de tenir tes écritures à jour, le reste peut attendre ton bon vouloir et celui de l'administration.
Etant informatisé, la tenue quotidienne n'est ni très compliquée ni chronophage, quelques minutes tout au plus....
si tu ne t'astreins pas à ça, comment fais tu tes rapprochements bancaires et comment retrouveras tu une erreur (quand il faut la chercher sur un mois c'est déjà bien assez prise de tête)...
Si Dieu existe, il faudra qu'il ait une bonne excuse.
Woody Allen
G2 a écrit :si tu ne t'astreins pas à ça, comment fais tu tes rapprochements bancaires et comment retrouveras tu une erreur (quand il faut la chercher sur un mois c'est déjà bien assez prise de tête)...
Pfff...Fastoche G2 !!
En tous les cas, ce soir ce sera les ouvriers de la victoire ou les nantis de la défaite.
Depuis fin janvier 2011 je suis de plus en plus souvent ronchon.
C'est quoi le prix des choses ?
Je suis IDEL remplaçante, du coup je peux rentrer mes rétrocessions d'honoraires et mes dépenses tous les trimestres, ça va assez "vite" quand il y a un gentil chéri qui aide
Et pour les erreurs, je vérifie chaque mois si mon solde bancaire et solde comptable correspondent
théné : "Pas de "Report à nouveau" consistant à mettre tous les comptes à zéro et commencer la compta pour l'année N avec une ligne "Report à nouveau" chargée du montant "final" de la compta de l'année N-1."
Pour les puristes de la compta qui comme moi n'utilisent pas de logiciels de compta "assisté"
Evidemment lors de la cloture on ne remet pas TOUS les comptes a 0 ...mais uniquement les comptes de classe 6 et 7 .
On ne met pas non plus le montant "final" de la compta en report a nouveau,mais uniquement le solde du compte 120 et 108 (on peut aussi utiliser le compte 106 réserve)
lisa du 57 a écrit :Je suis IDEL remplaçante, du coup je peux rentrer mes rétrocessions d'honoraires et mes dépenses tous les trimestres, ça va assez "vite" quand il y a un gentil chéri qui aide
Et pour les erreurs, je vérifie chaque mois si mon solde bancaire et solde comptable correspondent
Moi je lis une contradiction, là ! Comment peux-tu vérifier ton solde comptable tous les mois, si tu n'inscris tes écritures que tous les trimestres ?
Ben que je rentre le mois de mai par exemple, j'écris toutes mes opérations et quand je suis au 31 mai je vérifie si le solde qui se trouve sur mon relevé bancaire du mois mai correspond au solde de ma compta, si c'est OK je continue avec le mois juin et ainsi de suite
lisa du 57 a écrit :Ben que je rentre le mois de mai par exemple, j'écris toutes mes opérations et quand je suis au 31 mai je vérifie si le solde qui se trouve sur mon relevé bancaire du mois mai correspond au solde de ma compta, si c'est OK je continue avec le mois juin et ainsi de suite
Et ceci, tous les trimestres
Si j'ai bien compris, tu fais des rapprochements bancaires tous les mois.
Rassures moi Lisa : Tu sais faire ce que l'on appelle "rapprochement bancaire" ?
C'est exactement ce que je préconise quand on fait sa compta.
1er temps saisir toutes les ecritures ; deuxième temps faire 12 rapprochements bancaires.
C'est très rapide et ça réduit l'intervalle de recherche d'erreurs de saisies.
Depuis fin janvier 2011 je suis de plus en plus souvent ronchon.
C'est quoi le prix des choses ?