soldes comptables
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Bonjour,
le solde comptable de début de période N-1 correspond en fait au solde comptable de fin de période N-2.
Cependant, mon solde comptable de début de période est à 0 euros... car j'ai un nouveau compte utilisateur, ayant changé de région début janvier N-1.
Il faut donc que je reprenne les chiffres de ma compta N-2 manuellement et que je refasse tous mes calculs manuellement ?
Merci
le solde comptable de début de période N-1 correspond en fait au solde comptable de fin de période N-2.
Cependant, mon solde comptable de début de période est à 0 euros... car j'ai un nouveau compte utilisateur, ayant changé de région début janvier N-1.
Il faut donc que je reprenne les chiffres de ma compta N-2 manuellement et que je refasse tous mes calculs manuellement ?
Merci
- Charlotte.
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Re: soldes comptables
je n'ai pas compris la relation entre changement de région et nouveau compte utilisateur. qu'est ce que tu appelles nouveau compte utilisateur ?
sur ce nouveau compte, si tu mets en solde de départ le solde de fin de N-2* tu dois pouvoir repartir d'aplomb sans autre calcul à faire non ? ou alors je n'ai rien compris
*mais je ne sais pas si tu peux maintenant modifier ton solde de départ
sur ce nouveau compte, si tu mets en solde de départ le solde de fin de N-2* tu dois pouvoir repartir d'aplomb sans autre calcul à faire non ? ou alors je n'ai rien compris

*mais je ne sais pas si tu peux maintenant modifier ton solde de départ
Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage J. Delille
- ptit chat
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Re: soldes comptables
oui..pas tout compris non plus
( ok pour le n-1 et le n-2 mais tu as changé de logiciel ? )

allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
- Théné Lamour
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Re: soldes comptables
Bonjour bilouna,
Le tout est de savoir ce que tu veux voire inscrit dans les cases "Solde" et "Pointé" dans l'onglet Banque...
Mais, comme le dit Charlotte et ptit chat, non seulement on ne voit pas la relation qui existe entre changement de région et pb de solde comptable d'une part et si tu utilises VéVé d'autre part...
Le tout est de savoir ce que tu veux voire inscrit dans les cases "Solde" et "Pointé" dans l'onglet Banque...
Mais, comme le dit Charlotte et ptit chat, non seulement on ne voit pas la relation qui existe entre changement de région et pb de solde comptable d'une part et si tu utilises VéVé d'autre part...

Depuis fin janvier 2011 je suis de plus en plus souvent ronchon.
C'est quoi le prix des choses ?
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Re: soldes comptables
Désolée pour le flou de ma question... la compta et moi, ça fait bien 2 !
En fait, dans "édition" et "balance de trésorerie", je trouve mon solde comptable de début de période N-1 à zéro...
et je ne comprends pas pourquoi. Je me disais du coup que c'était peut-être le fait d'avoir changé d'utilisateur, et donc d'avoir une compta toute neuve dans mon nouveau compte. Voyez ?
En fait, dans "édition" et "balance de trésorerie", je trouve mon solde comptable de début de période N-1 à zéro...
et je ne comprends pas pourquoi. Je me disais du coup que c'était peut-être le fait d'avoir changé d'utilisateur, et donc d'avoir une compta toute neuve dans mon nouveau compte. Voyez ?
- ptit chat
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Re: soldes comptables
ben tu as ta compta de l'année derniere dans vega ?
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Re: soldes comptables
Pourquoi as-tu changé d'utilisateur et pourquoi as-tu un nouveau compte? That the question!
Si Dieu existe, il faudra qu'il ait une bonne excuse.
Woody Allen
Woody Allen
Re: soldes comptables
G2, j'avais changé de compte car j'avais changé de région, donc nouveau numéro professionnel.
J'ai bien en stock les compta des années précédentes, mais dans les comptes de mes anciens utilisateurs séparément et non dans l'actuelle.
Pour mon nouveau compte de l'année dernière, ma compta repart de zéro donc les calculs de compta sont faux car ils ne tiennent pas compte de ma compta encore d'avant.
On ne peut pas fusionner les compta entre plusieurs comptes...
Donc même si j'ai accès aux chiffres des 2 compta concernées pour l'année N-1 (N-1 et N-2), je ne peux pas les réunir dans un même tableau automatique de données style tableau de concordance ou balance de trésorerie.
Si personne ne voit de solution, z'inquiétez pas, je vais téléphoner à la hotline.
Bonne journée et dsl pour le pavé !
J'ai bien en stock les compta des années précédentes, mais dans les comptes de mes anciens utilisateurs séparément et non dans l'actuelle.
Pour mon nouveau compte de l'année dernière, ma compta repart de zéro donc les calculs de compta sont faux car ils ne tiennent pas compte de ma compta encore d'avant.
On ne peut pas fusionner les compta entre plusieurs comptes...
Donc même si j'ai accès aux chiffres des 2 compta concernées pour l'année N-1 (N-1 et N-2), je ne peux pas les réunir dans un même tableau automatique de données style tableau de concordance ou balance de trésorerie.
Si personne ne voit de solution, z'inquiétez pas, je vais téléphoner à la hotline.
Bonne journée et dsl pour le pavé !
- ptit chat
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Re: soldes comptables
ben ,pour que çà part comme il faut au debut de l'année 2014 ,il faut que tu rentres ton solde bancaire .
puis tu fais ensuite ta compta comme si c'etait une 1ere fois .
compta -onglet banques -autre action - compte bancaire et là tu modifies chacun de tes comptes (banque-espece-forfait ..)
c'etait çà la question ?
puis tu fais ensuite ta compta comme si c'etait une 1ere fois .
compta -onglet banques -autre action - compte bancaire et là tu modifies chacun de tes comptes (banque-espece-forfait ..)
c'etait çà la question ?

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- ptit chat
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Re: soldes comptables
et ton solde compta va se reajuster ensuite en rentrant tes ecritures de debut et fin d'année qui va de n-1 et n-2 par rapport a ton relevé bancaire .
pacque les soldes de chaque compte de ta compta ,tu t'en fous puisqu'on repart tjrs a zero tous les ans .( on edite du 01/01 au 31/12 )
pacque les soldes de chaque compte de ta compta ,tu t'en fous puisqu'on repart tjrs a zero tous les ans .( on edite du 01/01 au 31/12 )
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Re: soldes comptables
Ptit chat tu me sauves de toutes mes complications ! Je ne savais pas qu'on pouvait décider de rentrer un solde comptable.
Dès qu'il s'agit de comptabilité, j'ai une fâcheuse tendance à ne plus y voir clair dans mon aversion !
Je vais voir ça qd j'ai un peu de temps et je reviens là si problème.
Merci !!!
Dès qu'il s'agit de comptabilité, j'ai une fâcheuse tendance à ne plus y voir clair dans mon aversion !
Je vais voir ça qd j'ai un peu de temps et je reviens là si problème.
Merci !!!
- Théné Lamour
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Re: soldes comptables
Bonjour,
Depuis Véga 5, il me semble qu'on ne peut plus modifier les valeurs de "Solde pointé" et "Solde comptable" du Compte bancaire (compta / onglet Banque/ bouton Autre action / choix Compte bancaire / double clic sur le compte).
Seul la valeur de "Solde initial" peut être modifié.
Sur ton ancien compte bancaire (rattaché à ton ancien cab.) au moment de la clôture comptable, il doit y avoir des dépenses inscrites en compta mais non débitées sur le compte bancaire...
Or, tu ne peux pas clôturer ce compte avant que l'ensemble de ces dépenses soient débitées de ce compte...
Si ton changement (région et compte bancaire) s'est effectué après le début de cette année, ton nouvel exercice comptable devra comporter:
- une partie des recettes / dépenses relatifs à ton ancien cab ;
- une partie recettes / dépenses de ton nouveau cab.
Pour moi, je pense que la solution consiste à :
1/- Ouvrir une compta "de clôture d'exercice" relative à ton ancien cab sur lequel j'inscrirai :
- la situation recette/dépense au moment de la clôture de ta compta ;
- par le détail, les mvts de la compta non pris en compte sur ton ancienne banque (c à d les mvts qui t’empêchent de clôturer ce compte bancaire).
2/- Une autre compta avec son nouveau compte bancaire qui lui, partira vraisemblablement avec une "recette" correspondant au 1er apport d'ouverture d'exercice au nouveau cab.
Ne pas oublier que, lorsque tu vas clôturer ton ancien compte PRO, si son solde est créditeur, soit tu effectues un Prélèvement PERSO de ce montant, soit tu verses cette valeur sur ton nouveau compte... Mais en aucun cas tu ne peux pas faire apparaitre cette situation de "clôture"...
J'avoue ne pas savoir comment - comptablement - il faut prendre en compte cette somme...
Rapproche toi de ton AGA ou de ton comptable pour savoir comment procéder...
Je souhaite que d'autres contributeurs ayant vécu cette situation apportent leur savoir en la matière.
Depuis Véga 5, il me semble qu'on ne peut plus modifier les valeurs de "Solde pointé" et "Solde comptable" du Compte bancaire (compta / onglet Banque/ bouton Autre action / choix Compte bancaire / double clic sur le compte).

Sur ton ancien compte bancaire (rattaché à ton ancien cab.) au moment de la clôture comptable, il doit y avoir des dépenses inscrites en compta mais non débitées sur le compte bancaire...
Or, tu ne peux pas clôturer ce compte avant que l'ensemble de ces dépenses soient débitées de ce compte...
Si ton changement (région et compte bancaire) s'est effectué après le début de cette année, ton nouvel exercice comptable devra comporter:
- une partie des recettes / dépenses relatifs à ton ancien cab ;
- une partie recettes / dépenses de ton nouveau cab.
Pour moi, je pense que la solution consiste à :
1/- Ouvrir une compta "de clôture d'exercice" relative à ton ancien cab sur lequel j'inscrirai :
- la situation recette/dépense au moment de la clôture de ta compta ;
- par le détail, les mvts de la compta non pris en compte sur ton ancienne banque (c à d les mvts qui t’empêchent de clôturer ce compte bancaire).
2/- Une autre compta avec son nouveau compte bancaire qui lui, partira vraisemblablement avec une "recette" correspondant au 1er apport d'ouverture d'exercice au nouveau cab.

J'avoue ne pas savoir comment - comptablement - il faut prendre en compte cette somme...

Rapproche toi de ton AGA ou de ton comptable pour savoir comment procéder...
Je souhaite que d'autres contributeurs ayant vécu cette situation apportent leur savoir en la matière.
Modifié en dernier par Théné Lamour le ven. mars 13, 2015 6:18 pm, modifié 1 fois.
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- ptit chat
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Re: soldes comptables
si çà part du 1er janvier ,tu mets ton solde initial ( que tu peux modifier ) mais c'est vrai que les autres soldes de comptes ,tu peux pas les modifier car sinon ,çà serait le bor***!!! donc normal que non modifiable .
relis attentivement le post a thené et suit pas a pas et là ,etçà va etre bon !! ( c'est notre as de la compta
)
tu vas t'en sortir !!
relis attentivement le post a thené et suit pas a pas et là ,etçà va etre bon !! ( c'est notre as de la compta

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- Théné Lamour
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Re: soldes comptables
N'importe quoi !!!Théné Lamour a écrit :Ne pas oublier que, lorsque tu vas clôturer ton ancien compte PRO, si son solde est créditeur, soit tu effectues un Prélèvement PERSO de ce montant, soit tu verses cette valeur sur ton nouveau compte... Mais en aucun cas tu ne peux pas faire apparaître cette situation de "clôture"...
C'est le contraire !!!
Il faut lire :
"Mais tu dois faire apparaître dans ton nouvel exercice comptable cette situation de clôture."

Pff... C'est la faute à Mr fany2b et sa myrthe...

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- ptit chat
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Re: soldes comptables
pacque t'as reussi a avoir un colis ,toi ??




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- ManuPatout
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Re: soldes comptables
Non, une erreur d'aiguillage a envoyé tous les colis chez Théné!