compta
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Bonjour,
je fais ma compta seul.
C'est la première année que je suis sur vega car j'étais chez k4000 auparavant.
Lorsque j’édite mon tableau de concordance, il affiche une différence de 132€ entre le total A et le total B
Lorsque j’édite mon tableau de passage, il y a plus de 900€ d'écart.
Ai je fait une erreur de saisie ou de paramétrage?
(Nb: si j’édite ceux de 2019, j'ai 40€ de différence sur les deux)
je fais ma compta seul.
C'est la première année que je suis sur vega car j'étais chez k4000 auparavant.
Lorsque j’édite mon tableau de concordance, il affiche une différence de 132€ entre le total A et le total B
Lorsque j’édite mon tableau de passage, il y a plus de 900€ d'écart.
Ai je fait une erreur de saisie ou de paramétrage?
(Nb: si j’édite ceux de 2019, j'ai 40€ de différence sur les deux)
- veronique hortet
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Re: compta
Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.
- Albert
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Re: compta
Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.
@ jbarteam
Il est difficile de répondre à ta question car nous n' avons pas tes données comptables.
-1) quel est le montant de la cotisation à ton AGA ?
Comment l' as-tu comptabilisé ? T' as fait une entrée pour crédit d' impôt ?
-2) quel est le montant de ton poste DIVARE ?
lbert
Re: compta
Albert a écrit :Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.
@ jbarteam
Il est difficile de répondre à ta question car nous n' avons pas tes données comptables.
-1) quel est le montant de la cotisation à ton AGA ?
Comment l' as-tu comptabilisé ? T' as fait une entrée pour crédit d' impôt ?
-2) quel est le montant de ton poste DIVARE ?
1) Pour l'aga, le montant est de 220€ dans le poste honoraires non rétrocédés, et pas de crédit d'impôt
2) pour DIVARE, j'ai 772€ en OD (réintégration madelin)
- Albert
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Re: compta
1) si 220 € est la cotisation AGA, il faut le mettre en SYNDI ( pas HNR ).
mais cela n' explique pas les 132 €.
2) Vérifie le paramétrage du tableau de passage.
" Edition ", tu coches tableau de passage, en bas " paramètrer ", ligne " autres recettes ( tiers divers ) ", si DIVARE ne figure pas à droite de la ligne ( postes ), tu choisis la ligne et tu cliques " modifier ",puis "autres actions ",puis " ajouter " et tu sélectionnes DIVARE, " sélectionner " ( peut- être valider aussi ) .
Si tu n' avais pas DIVARE, la différence dans ton tableau de passage devrait être réduite.
mais cela n' explique pas les 132 €.
2) Vérifie le paramétrage du tableau de passage.
" Edition ", tu coches tableau de passage, en bas " paramètrer ", ligne " autres recettes ( tiers divers ) ", si DIVARE ne figure pas à droite de la ligne ( postes ), tu choisis la ligne et tu cliques " modifier ",puis "autres actions ",puis " ajouter " et tu sélectionnes DIVARE, " sélectionner " ( peut- être valider aussi ) .
Si tu n' avais pas DIVARE, la différence dans ton tableau de passage devrait être réduite.
lbert
- Théné Lamour
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Re: compta
@jbarteam
Quels étaient les valeurs inscrites en solde comptable et solde pointé au début de ton exercice comptable 2017 sous Véga ?
Le solde comptable au 01/01/2018 = solde comptable au 31/12/2016 et solde pointé au 01/01/2018 = solde bancaire au 31/12/2016.
Onglet Banque / Autre Action => choisir Comptes Bancaires
clic sur nom de ta banque / Autre Action => Modifier
Inscrire les valeurs initiales en Solde pointé et Solde comptable.
Quels étaient les valeurs inscrites en solde comptable et solde pointé au début de ton exercice comptable 2017 sous Véga ?
Le solde comptable au 01/01/2018 = solde comptable au 31/12/2016 et solde pointé au 01/01/2018 = solde bancaire au 31/12/2016.
Onglet Banque / Autre Action => choisir Comptes Bancaires
clic sur nom de ta banque / Autre Action => Modifier
Inscrire les valeurs initiales en Solde pointé et Solde comptable.
Depuis fin janvier 2011 je suis de plus en plus souvent ronchon.
C'est quoi le prix des choses ?
C'est quoi le prix des choses ?
- veronique hortet
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Re: compta
J'ai toujours vérifié ma compta sans celà, je ne savais même pas que ça existait ! Mon AGA n'a jamais rien trouvé à redire à ma compta !Albert a écrit :Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.
Re: compta
MerciAlbert a écrit :1) si 220 € est la cotisation AGA, il faut le mettre en SYNDI ( pas HNR ).
mais cela n' explique pas les 132 €.
2) Vérifie le paramétrage du tableau de passage.
" Edition ", tu coches tableau de passage, en bas " paramètrer ", ligne " autres recettes ( tiers divers ) ", si DIVARE ne figure pas à droite de la ligne ( postes ), tu choisis la ligne et tu cliques " modifier ",puis "autres actions ",puis " ajouter " et tu sélectionnes DIVARE, " sélectionner " ( peut- être valider aussi ) .
Si tu n' avais pas DIVARE, la différence dans ton tableau de passage devrait être réduite.
le tableau de passage est maintenant paramétré correctement et j'ai la différence de 132€ sur les deux tableaux.
Concernant l'AGA, c'est cette dernière qui me demande de l'inscrire en HNR.
Pour les 132 €, j'ai deux hypothèses:
1) comme j'ai repris la compta sur vega en 2018, j'ai inscrit par erreur un chèque en janvier 2018 qui avait été comptabilisé en 2017 (date figurant sur le relevé de banque et non la date d'encaissement). Comme je ne peut pas modifié l'ecriture rapprochée, j'ai donc réintégré 132€ sur le compte perso pour ne pas qu'il apparaisse en honoraire sur une OD. Mais je ne pense pas que cela impact les tableaux.
2) j'ai un compte de résultat de SCM avec une différence de 131,47 € entre les versement et les dépenses 2036.
Re: compta
j'ai démarré ma compta en 2018 sur Vega. Il n'y a pas de reprise comptable entre 2017 et 2018.Théné Lamour a écrit :@jbarteam
Quels étaient les valeurs inscrites en solde comptable et solde pointé au début de ton exercice comptable 2017 sous Véga ?
Le solde comptable au 01/01/2018 = solde comptable au 31/12/2016 et solde pointé au 01/01/2018 = solde bancaire au 31/12/2016.
Onglet Banque / Autre Action => choisir Comptes Bancaires
clic sur nom de ta banque / Autre Action => Modifier
Inscrire les valeurs initiales en Solde pointé et Solde comptable.
D'autre part, je ne pas modifier les valeurs initiales comme tu me l'indiques (grisées)
- Albert
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Re: compta
C' est déjà mieux !jbarteam a écrit : ( ... )
le tableau de passage est maintenant paramétré correctement et j'ai la différence de 132€ sur les deux tableaux.
( ... )
Reste le mystère de ces 132 €.
Si le tableau de passage tolère jusqu' à 5 € de différence,
le tableau de concordance doit coller ( je crois ) pile-poil-nickel-chrome au centime près.
Pour le tableau de concordance, c' est 132 € précis, ou tu as arrondi ?
Je ne comprends pas ce que j' ai mis en gras.jbarteam a écrit : ( ... )
Pour les 132 €, j'ai deux hypothèses:
1) comme j'ai repris la compta sur vega en 2018, j'ai inscrit par erreur un chèque en janvier 2018 qui avait été comptabilisé en 2017 (date figurant sur le relevé de banque et non la date d'encaissement)
( ... )
Pour modifier une écriture rapprochée, il suffit de la dé-rapprocher ( seulement si écriture exercice 2018 ! )jbarteam a écrit : ( ... )
Comme je ne peut pas modifié l'écriture rapprochée, j'ai donc réintégré 132€ sur le compte perso pour ne pas qu'il apparaisse en honoraire sur une OD. Mais je ne pense pas que cela impact les tableaux.
( ... )
Pour les SCM, j' y connais rien.jbarteam a écrit : ( ... )
2) j'ai un compte de résultat de SCM avec une différence de 131,47 € entre les versement et les dépenses 2036.
(... )
J' ai vu que le bénéfice SCM doit être mis ligne 37 de 2035 ( en faisant une OD ).
Les versements ne doivent pas apparaître sur la 2035.
lbert
Re: compta
bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?
Re: compta
c'est bon j'ai compris pourquoikinezodcmoi a écrit :bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?
La brouette ou les grandes inventions :
Le paon fait la roue
le hasard fait le reste
Dieu s'assoit dedans
et l'homme le pousse.
Jacques Prevert
Le paon fait la roue
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Jacques Prevert
- ptit chat
-
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Re: compta
et c'est quoi le pourquoi alors ?
allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
Re: compta
Merci pour votre aide.
le logiciel était bloqué par une synchronisation et m'empêchait de dépointer. L'assistance a résolu ce problème.
Pour autant, je ne m'explique pas que, une fois toutes mes écritures pointées et avec un solde correspondant à mon relevé bancaire, j'ai toujours une différence sur ma balance générale entre le solde de l'encaissement théorique et les recettes déclarées. Si je regarde pour 2019, c'est la même chose mais avec un montant différent. Est ce que cela peut venir des impayés?
le logiciel était bloqué par une synchronisation et m'empêchait de dépointer. L'assistance a résolu ce problème.
Pour autant, je ne m'explique pas que, une fois toutes mes écritures pointées et avec un solde correspondant à mon relevé bancaire, j'ai toujours une différence sur ma balance générale entre le solde de l'encaissement théorique et les recettes déclarées. Si je regarde pour 2019, c'est la même chose mais avec un montant différent. Est ce que cela peut venir des impayés?
- Albert
-
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Re: compta
Salut
Solde pointé = solde bancaire
Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.
Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.
Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?
Solde pointé = solde bancaire
Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.
Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.
Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?
lbert
Re: compta
Qu'appelles tu "entrées comptables communes"? je ne fait pratiquement que du 1/3 payant et quelques paiement par chèque. Pas de CB.Albert a écrit :Salut
Solde pointé = solde bancaire
Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.
Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.
Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?
en 2018, j'ai 132,80 € d'ecart.
en 2019 (plus facile de chercher l'erreur sur 3 mois) j'ai 53,13€.
ça veut dire que le logiciel considère que j'ai moins de recettes déclarées , donc sur mon compte bancaire, que les recettes théoriques (???).
Or les recettes proviennent des retours noemies et sont automatisées